(一)岗位职责
1.建立健全公司审计相关工作制度和流程,组织执行并定期进行评估改进,根据企业战略和风险状况及相关要求编制年度审计计划。
2.贯彻执行国家财经政策和有关法规的情况,参与对公司及下属企业的财务审计、专项审计、经济责任审计等内部审计工作,识别潜在风险隐患并提出改进建议,撰写审计报告,提供决策支持。
3.组织开展企业内部控制评价工作,评估公司和所属企业内部控制体系的健全性和有效性,针对内控缺陷问题,提出优化建议保障企业合规经营。
4.监督审计发现问题整改,跟踪闭环管理,推动企业管理改进提升。
5.按时完成领导交办的其他相关工作。
(二)任职资格
1.中共党员,政治坚定、诚信廉洁,具备保密意识与职业操守。
2.硕士研究生及以上学历,审计、财务等相关专业。
3.具有3年以上国有企业财务、内部审计等相关工作经验,熟悉国资监管政策,或具有注册会计师资格证的优先。
4.具有审计专业思维,熟练掌握审计方法与工具,具备较强的学习能力、分析判断能力及良好的文书撰写能力。
5.具有良好的沟通、协调能力和团队合作精神。
(三)截止日期
2025年7月23日至2025年8月1日
联系人:杨经理
联系电话:010-88067861
电子邮箱:unier02@163.com
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